縣人大常委會:
現將2015年度財政收支決算(草案)的情況報告如下,請予審議。
2015年,我們堅持積極穩妥、穩中求進的工作總基調,堅決貫徹落實縣委、縣政府的決策部署,主動適應新常態,攻堅克難,精準施策,著力穩增長、調結構、惠民生、促改革、防風險,在整體經濟下行壓力大的狀況下,堅持服務大局,在推進財稅體制改革、支持“三農”發展、保障重點領域等各項工作都取得了新的成果,在我縣經濟社會發展中發揮了重要的作用,財政收支實現平衡并略有結余。
一、公共財政決算情況
(一)公共財政收入決算情況
全縣公共財政總收入完成431,138萬元,同比增長23.97%。從總收入的主要構成來看:(1)地方一般公共預算收入完成79,807萬元,占調整預算任務79,425萬元的100.48%,同比增長8.52%,非稅收入占比31.92%。與全市其他兄弟縣區對比,地方一般公共預算收入完成數排在源城之后,位列第二;增速排名第五;非稅收入占比排名第三。(2)上級補助收入294,046萬元,同比增長24.33%,其中:一般性轉移支付收入173,808萬元、專項轉移支付收入115,160萬元、返還性收入5,078萬元。(3)債券轉貸收入7,658萬元。(4)上級批復決算財政結余47,622萬元。(5)政府性基金調入2,005萬元。(詳見表一、表三)
(二)公共財政支出決算情況
全縣公共財政支出累計完成359,111萬元,對比上年決算數增加59,805萬元,增長19.98%。其中:公共財政支出完成354,590萬元(含上級追加專款及一次性支出,下同)、上解支出2,621萬元、債券還本支出1,900萬元(詳見表三)。
(三)公共財政平衡情況
2015年,財政收支相抵,結余72,027萬元,其中結轉下年度使用71,319萬元,安排預算穩定調節基金708萬元,實現了收支平衡,完成了全年預算任務(詳見表三)。
二、政府性基金決算情況
2015年,政府性基金收入總計72,953萬元,其中縣本級政府性基金收入34,778萬元、上級補助收入23,486萬元、上年結余14,689萬元。政府性基金支出完成53,118萬元,調出資金2,005萬元,年終結余17,830萬元(詳見表四)。
三、2015年財政收支特點
1.收入增幅明顯回落。在宏觀經濟形勢下行壓力的影響下,我縣資源型、外向型及房地產類重點稅源企業效益下滑、稅收減收較多,雖然強化了稅收和非稅收入征管措施,但是地方一般公共預算收入增幅仍明顯回落,僅有8.52%,不僅在全市兄弟縣區中排位靠后,而且也是我縣近年來最低水平。
2.收入質量有待提高。一是非稅收入占地方一般公共預算收入的比重較高,達31.92%,較去年提高3.24個百分點,并且超過一般認為的合理值13個百分點以上;二是收入均衡入庫的穩定性較差,全年單月收入最高12,085萬元,最低3,390萬元,總體走勢震蕩劇烈。三是稅源結構不盡合理。從全縣稅源結構看,稅收過度倚重于礦產資源型企業,受礦產資源市場價格起伏波動的影響,全縣資源型企業稅收貢獻不穩定;另一方面,一次性稅收占比過重,全年耕地占用稅、契稅等一次性稅收累計完成近1.635億元,占稅收(地方庫)總額的20.5%。
3.支出結構繼續優化。在支出安排上,突出“保重點、壓一般”,教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育、農林水、交通運輸、節能環保、城鄉社區等9項民生重點支出合計25.66億元,占一般公共預算支出的72.36%。全縣行政和參公單位會議費及“三公”經費財政撥款支出減少約13%。
四、2015年全縣財政工作情況
為確保2015年財政預算任務圓滿完成,我們著力抓了以下五個方面工作:
(一)統籌收支管理。加強財政收入完成情況的監測和分析,主動與稅務部門溝通協調,協力應對減收因素,形成稅收征管工作合力;密切同非稅執收執罰部門聯系,嚴格落實“收支兩條線”管理規定,依托非稅征管電子信息化平臺,強化監管措施,確保非稅收入依法征收、應收盡收。與此同時,牢固樹立過“緊日子”思想,嚴格遵守中央八項規定和省委、省政府厲行節約反對浪費實施細則、“十個嚴控”等要求,厲行節約,嚴控一般性行政經費和“三公”經費增長;進一步優化支出結構,堅持支出安排,重點優先,確保民生和重點領域支出需要。
(二)服務中心工作。充分發揮財政職能作用,圍繞中心,服務大局,努力為各項工作開展提供財力保障。促進產業園區擴能增效,爭取省級產業園區基礎設施建設扶持資金和招商選資獎勵補助7,750萬元,支持鼓勵企業銀行融資3億元,完成產業轉移園二期基礎設施PPP項目前期有關工作。促進縣城中心城區擴容提質,累計投入1.4億多元用于“四館一宮二中心”、“八路兩園十社區”等一批市政設施建設,確保東源大道二期全線貫通。促進企業技改創新,發揮財政資金引導作用,推動20家企業開展技術改造,完成技改投資8億元。促進旅游業發展,協調推進全縣旅游總體規劃修編,爭取省級旅游產業扶持資金3,000萬元,助力我縣旅游業發展。
(三)增進民生福祉。教育方面:投入6.07億元支持全縣教育事業發展,確保成功創建“省教育強縣和國家義務教育均衡發展縣”。其中:籌措4,000萬元用于鄉鎮和縣城板塊教育“創強”,確保我縣教育“雙創”工作順利通過國家和省督導組評估驗收。“三農”方面:投入765萬元扶持農業龍頭企業、農民專業合作社和特色農產品示范基地發展;投入1.92億元支持中小河流治理、中小型罐區改造和小型水庫除險加固等水利示范縣建設;落實農業綜合開發財政資金1,164萬元,建設高標準農田9,300畝;及時足額發放種糧補貼、良種補貼和農機購置補貼等資金共計3,909萬元,惠及農戶8.64萬戶。社會保障方面:累積落實1.8億元用于提高城鄉居民低保、五保供養、孤兒殘疾人生活保障、醫療救助、養老保險等底線民生保障水平。醫療衛生方面:累計安排2.29億元確保新農合和城鎮居民醫療保險制度落到實處;累計安排2,180萬元將人均基本公共衛生支出提高到40元。住房保障方面:投入1,962萬元支持公共租賃房建設;制定了2015-2017年農村危房改造補助資金安排計劃,2015年已落實3,451萬元用于農村危房改造補助。生態建設方面:投入8,475萬元支持新一輪綠化東源大行動;投入2,953萬元支持碳匯林、生態景觀林帶建設、治采復綠、東江水環境綜合整治以及打擊“三偷”等專項行動;投入612萬元繼續推進城鄉清潔工程;投入1.01億多元支持鄉鎮污水處理廠、垃圾填埋場和轉運站等環保基礎設施建設。
(四)力推財政改革。緊跟上級頂層設計和統一部署,結合我縣實際,把握正確財政改革方向。深化部門預算改革,完善部門預算基本支出、項目支出編制標準和要求,按照保運轉的基本目標,大幅提高公用經費標準;強化預算約束,嚴格辦理本級追加預算支出。深化國庫集中支付改革,全面啟動了鄉鎮國庫集中支付制度改革,除庫區3個鄉鎮,其余18個鄉鎮已成功上線運行。深化農村財務管理制度改革,完成全縣農村財務監管平臺建設,全縣所有行政村實行村(居)資金“雙重”公示制度,村級財務信息公開更加規范、透明。協調推進各相關領域改革,包括:支持公務用車制度改革,扎實做好取消公務用車的封存、拍賣等工作,及時落實車改補貼資金,確保改革穩定有序,取得實效,2015年全年公務用車運行費用1,165萬元,同比下降7.9%;支持省以下地方法院檢察院人財物統一管理改革等。
(五)強化管理措施。加強涉農資金專項治理,對全縣2013-2014年涉農資金進行全面治理,邀請第三方中介專業機構開展專項審計,抽查項目50%以上,及時發現并整改了問題,確保專項資金使用效益和安全。認真開展盤活存量資金工作,對縣直各機關單位一般公共預算結轉結余資金、政府性基金預算結轉資金、轉移支付結轉結余資金、部門預算結轉結余資金等存量資金進行全面清理,通過盤活存量資金,緩解了支出壓力,提高了財政資金使用效益。把好財政投資評審關,全年完成評審的各類預、結算工程284個,累計核減11,683萬元,綜合核減率8%;為提高財政投資評審效率,對部分項目實行委托第三方專業機構開展評審。加大部門預決算信息公開力度,在去年試點的基礎上,2015年,全縣65個部門公開了部門預決算、“三公”經費預決算信息。
總體而言,2015年財政預算執行情況總體較好,較好實現了“保運轉、保民生、保重點、促發展”的要求,但仍存在著一些不容忽視的矛盾和問題:一是財源基礎仍然比較薄弱,受企業生產經營困難、新增有效產能不足、結構性減稅政策等因素影響,財稅收入持續增長的后勁乏力,財源建設仍面臨較大困難。二是剛性支出壓力大,化解歷史債務包袱、民生項目全面提標擴面、“創文”“創衛”工作正式啟動、市政基礎設施建設等因素,使剛性支出壓力有增無減,收支矛盾更加突出,財政資金調度異常艱難。三是財政改革推進難度大,財政科學化、精細化管理水平有待提高。四是財政資金使用的監督管理仍需進一步規范和強化,使用效益仍有待提高。
上述問題表明,我縣財政改革和發展的任務依然十分艱巨,下來我們將進一步增強責任感、緊迫感和使命感,高度重視這些問題,采取有效措施,努力加以解決。首先,進一步創新理財思路,主動適應經濟發展新常態,充分發揮財政職能,有效運用財政杠桿,促進經濟健康發展。其次,進一步加大收入統籌力度,進一步拓寬增收渠道,克服經濟下行壓力和減收因素影響,增強地方財政綜合實力,為服務全縣中心工作提供堅實的財力保障;第三,繼續調整和優化支出結構,堅持有保有壓,有促有控,民生重點支出優先,著力打造“民生財政”,不斷改善民生福祉。第四,繼續堅持問題導向,大力推進和深化財政各項改革,落實和強化財政管理措施,以完善的公共財政體制機制和科學化、精細化的財政管理模式,確保財政資金使用安全、效益提升。
二〇一六年八月五日


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